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代收a公司10万材料款承兑,转给b公司,b公司找回5万承兑,a公司让我拿这5万作为加工费贴现银行。会计分录①借-应收票据-10 待-应收账款a-10万 ②借-应付账款-b-10万 贷-应收票据-10万 ③借--应收票据-5 待-应付账款-b-5④借-银行存款49999 财务费用-1 贷--5万 ,这么做对吗?

84784963| 提问时间:2020 04/28 15:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,有5万是代收代付,另外5万是你的收入是吗。
2020 04/28 15:48
84784963
2020 04/28 15:49
是的
郭老师
2020 04/28 15:52
之前你做了收入吗
84784963
2020 04/28 16:00
老师,我上面的分录对吗?
84784963
2020 04/28 16:01
是不是还缺少一次a公司加工费之间的承兑,借-银行存款,贷-应收账款-a
郭老师
2020 04/28 16:05
第一个分录,如果你之前做了应收账款,借应收票据贷应收账款5万,其他应付款5万。
郭老师
2020 04/28 16:06
付给对方借其他应付款5贷银行存款。 贴现的时候借财务费用银行存款应收票据10万。
84784963
2020 04/28 16:10
之前都是a公司直接把承兑加工费付给我们,这次是让b公司承兑找零付的加工费,老师,已经结账了,现在只有下月红冲重做嘛呢
郭老师
2020 04/28 16:12
你好,可以红冲,重新做的。你代收代付,需要对方给你出一个委托付款证明。
84784963
2020 04/28 16:13
我们和a有代加工协议可以吗?
84784963
2020 04/28 16:16
就是只能红冲重做对吗?没有那种补张凭证就可以的对吗
郭老师
2020 04/28 16:16
不能,要不税务局会认为你们在逃税
84784963
2020 04/28 16:20
a在我们厂有个车间,我们就是每个月收a的钱,付给b,b给我们开票,我们再根据a的出库单开票给a,a再付给我们加工费,之前都是这样得,我刚来,请问老师,这种是不行的吗丁啉
郭老师
2020 04/28 16:24
那你这种不属于代收代付了,对方都给你开了发票。
84784963
2020 04/28 16:28
哦哦 那这种经营属于正常的吗?我也不太清楚为什么要这样代收代付,不能直接开加工费金额的发票的吗
郭老师
2020 04/28 16:29
你们给 a加工,然后b给你开什么发票。
84784963
2020 04/28 16:34
开的采购材料的发票,我做账就是借-原材料-代加工,税,待-应付账款b,
郭老师
2020 04/28 16:37
那你们是不是这个业务a自己购买的材料,然后委托你们加工。
84784963
2020 04/28 16:40
是这样,就是类似我们公司代收代付材料款,但是好像实际上我们也没有参与到a的加工里去, 人员都是他们自己支付的工资,材料我们收钱付钱,就是根据他们每月的出库单(价格定好的)来计算给我们的加工费。
郭老师
2020 04/28 16:52
那材料,发票不要你们收,让对方自己收。
84784963
2020 04/28 16:55
老师,您的意思就是应该是我们只收加工费,只开加工费的票对吗?那老师 您知道他们为什么要这么代收代付吗?有涉及少税的地方吗
郭老师
2020 04/28 16:57
你好,是的 我不清楚他们是什么意思。
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