问题已解决

老师我们是建筑劳务公司**别的建筑单位的,现在主要是甲方把农民工的工资,打入到农民工专户,被**方现在要给农民工打工资,要我们开劳务发票,可是这笔钱是他们直接发给农民工,不走我们的账户,想问下我们公司怎么来账务处理呢。我们没有收入,这个增值税是不是我们交的。我现在的会计分录是这样的:借:应收账款 贷:工程施工/人工费 应交税费-应交增值税(销项税),他们把工资表发给我们我来做的是:借:工程施工/人工费,贷:应收账款。

84785041| 提问时间:2020 04/28 16:23
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这处理是没问题的,你是什么疑问
2020 04/28 16:27
84785041
2020 04/28 16:35
我想知道,发放工资时那个借:工程施工人工费,贷:应收账款,这个应收账款时不能含增值税的吧,可是这个应收账款的差额怎么处理呢
陈诗晗老师
2020 04/28 16:37
哪里有差额啊 你这根本就是两回事。 前面 是你要收回的总款项。 这是你发工资,你抵的金额。和这税不税的不影响。
84785041
2020 04/28 16:41
这边我感觉我自己转不过来,能不能举个例子,这边钱不到我们公司账,所以转不过来
84785041
2020 04/28 16:43
这边是我们的被**方直接发工资的
陈诗晗老师
2020 04/28 16:51
比如你开了发票100万,你是不是要收100万回来,这100万是价税合计的。 然后你甲方帮你发了80万的工资,你直接减少80万的应收账款就是了。
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