问题已解决

缴纳工会经费之后,收到返还的工会经费1万元,记账为: 借:银行存款-工会专用户 10000 贷:其他应付款-工会经费 10000 后续发生一笔工会支出500元,记账为: 借:其他应付款-工会经费 500 贷:银行存款-工会专用户 500 问题1:分录是否正确,工会支出是否还需要通过应付职工薪酬-福利费过渡? 问题2:在账务处理中(不考虑收到银行利息的情况下),银行存款-工会专用户 和 其他应付款-工会经费 这两个科目的期末余额是不是应该相等才对?

84785020| 提问时间:2020 04/28 16:55
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!计提工会经费时: 借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬 上交工会经费时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 返还工会经费时: 借:银行存款 贷:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数) 或者 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数) 贷:应付职工薪酬
2020 04/28 17:41
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