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我这边经销商会帮厂家垫付一费用,然后厂家返产品或者抵货款,怎么做账

84784990| 提问时间:2020 04/30 01:38
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王瑞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,垫费用借:其他应收款 贷:银行存款 返货款 借:库存商品或应付账款 贷:其他应收款
2020 04/30 01:53
84784990
2020 04/30 01:56
因为核销时间间距大,也不确定可不可以核销,我可以把垫付的费用直接计入管理费用或者销售费用,把厂家的返利计入其他业务收入吗?
王瑞老师
2020 04/30 02:01
计入费用需要票据的,返利入收入需要双方有相关返利合同
84784990
2020 04/30 02:02
我做的内账,应该没关系吧
王瑞老师
2020 04/30 02:16
这样处理账不准确,垫付的是资产你直接费用化,意思公司资产被无形转移出去了,如果确定收到返款了还没影响,
84784990
2020 04/30 07:44
垫付时:借:其他应收款贷:库存现金,我主要是不明白厂家核销之后我们怎么做账,我们和厂家有现金账户和产品账户,譬如说我们四月份跟厂家申请了60000元 ,但是四月份我们是收到一月份的部分核譬如说是70000元,厂家只是返到我们户头上,我们以后要买产品才用这些户头里的金额,那我四月收到一月的核销应该怎么做账
王瑞老师
2020 04/30 07:52
后面返的会平前面的,只是挂着账,假如哪天不合作了,这个账是会平掉的
84784990
2020 04/30 07:55
怎么做账啊老师
王瑞老师
2020 04/30 08:06
垫费用借:其他应收款 贷:银行存款 返货款 借:库存商品或应付账款 贷:其他应收款
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