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上月报了未开票收入,本月开了相对应的发票,那么冲减未开收入的会计分录是怎样的呢?是不是直接按照票面信息做一笔红字分录呢?
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速问速答可以不做账,你分录贴之前无票收入下面就可以,有差额就按你说做一笔红字之后重新做蓝字
2020 04/30 10:08
maize老师
2020 04/30 10:09
要是只开部分话,这个
上月报了未开票收入,本月开了相对应的发票,那么冲减未开收入的会计分录是怎样的呢?是不是直接按照票面信息做一笔红字分录呢?
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