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发生销售业务,但没收到钱,分录是借应收,贷收入;收到钱时冲应收款,同时结转成本对吗? 还是发生业务那时就要结转成本?

84784982| 提问时间:2020 04/30 11:07
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是确认收入的时候就结转成本,而不是收钱的时候才结转成本的
2020 04/30 11:08
84784982
2020 04/30 11:19
我们的成本很大一部分要自己先垫款,那结转成本的分录,垫款的时候是借主营成本,贷银行存款吗? 如果不是又是怎样写呐? 然后当我发生了业务,我又没开始垫款,结转成本的时候贷方写什么呢?应付或者其他应付款吗?
84784982
2020 04/30 11:19
因为我们不存在库存商品
邹老师
2020 04/30 11:22
你好,购进的时候,借;库存商品,贷;其他应付款 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品 你们单位是什么情况没有库存商品呢?
84784982
2020 04/30 11:25
做车贷的,上家把车贷款全额给我们,我们抽部分佣金,然后再给下家,所以不存在库存商品,所以我才不知道怎么结转成本啊
邹老师
2020 04/30 11:28
你好,发生支出的时候,借;主营业务成本,贷;其他应付款 取得收入的时候,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
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