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我是小规模,跨年发票红冲会计分录应该怎么做。原发票,借预收账款,贷,主营业务收入,应交增值税。红冲是借预收账款红字,贷以前年度损益调整,应交增值税红字。是这样吗?还是?
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速问速答是的,但是贷方的以前年度损益调整科目也是要为负数的。
您也可以做反方向分录的。
2020 04/30 14:39
我是小规模,跨年发票红冲会计分录应该怎么做。原发票,借预收账款,贷,主营业务收入,应交增值税。红冲是借预收账款红字,贷以前年度损益调整,应交增值税红字。是这样吗?还是?
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