问题已解决
老师,我之前挂错往来科目了,把其他应付款写成其他应收款了,我可以做一个调整科目借:其他应付款贷:其他应收款么
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速问速答贷其他应收款负数,贷其他应付款,
2020 04/30 15:50
84784994
2020 04/30 15:54
老师,之前是归还借款,应该是借:其他应付款贷银行存款。我做成借:其他应收款贷:银行存款了,这个怎么调呢
maize老师
2020 04/30 16:02
借其他应付款 借其他应收款 负数,
84784994
2020 04/30 16:25
老师,是因为其他应收款的余额应该在借方么,所以要借方负数,才不能贷其他应收款的,我总是搞不明白什么时候要是负数金额
maize老师
2020 04/30 16:31
这个是为不增加本年累计数,错账就是红冲,
84784994
2020 04/30 16:36
老师,那要是同一个单位就是一个是全称一个是简称,我想把他两合并到一个科目里,之前挂的都是应收账款,是不是也要负数写金额
maize老师
2020 04/30 16:43
是的,是的,可以,可以,