问题已解决
老师,暂估库存怎么做,3月入库并且付款了,4月才开进项发票。 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 次月:借:银行存款,贷:库存商品-暂估 借:库存商品,应交税额-应交增值税-进项税额 贷:银行存款。 进项的税额3月暂估的时候要怎么体现?
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速问速答学员您好,实务中,暂估入库时因为没拿到发票,所以不需要体现进项税。
2020 04/30 17:07
84784960
2020 04/30 17:09
那我那个分录是对的吗??但是3月我付款的金额是含税的,库存商品暂估的话,单价也需要含税的咯??
范莹老师
2020 04/30 17:35
你的分录是完全正确的。暂估的话确实是不用体现税的,因为没有拿到发票,即便此时您确定发票金额以及税金,也假设不确定,所以金额含税没有问题。
84784960
2020 04/30 18:35
那暂估了含税金额,结转成本时候不就成本不对了吗?如果结转的是平均单价,下个月再结转时候也是结转平均单价。只不过上个月结转高些,下个月结转少些吗??
范莹老师
2020 04/30 21:24
暂估当月不会结转成本的,因为是暂估,所以原材料的金额是不准确的,必须要等到发票到后按照正确的金额体现原材料,体现进项税,结转成本,发票未到之前,这些都不要做。
84784960
2020 04/30 21:27
比如3月销售收入20台,我暂估了20台,这个销售收入,要等到4月再去结转成本吗,好像不对??
范莹老师
2020 05/01 06:39
实务中,当月拿不到发票但实物却要销售的话,必须要保证你的原材料入库金额准确,不能暂估,但既然没有发票,只能你司去跟供应商联系确认即将开具的发票金额了。
84784960
2020 05/01 09:13
老师早。那又要回归上一个了,还没拿到发票,我要借库存商品含税金额,这个金额就对不上了。我具体应该怎么做分录?
范莹老师
2020 05/01 09:22
你公司这种情况确实比较特殊,那只能按照正常的分录做了
84784960
2020 05/01 09:29
借:库存商品 100
这个要借什么分录??
贷.银行存款 113
次月:我又要写什么分录?
借:库存商品,应交税额-应交增值税-进项税额
贷:银行存款。
我最后一次提问自动结束问题了,麻烦老师打出具体的分录。