问题已解决

我们采购原料应付1万,扣除上次重量差价1千,实际只支付9900,怎么做分录,内账,不牵扯发票问题

84785020| 提问时间:2020 04/30 18:04
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
按实际支付金额入账
2020 04/30 18:05
84785020
2020 04/30 18:11
我的采购原料单是1万,这个差价1000得提现出来吧,我不知道这个差价用什么科目
文文老师
2020 04/30 18:16
差价不需要体现出来了。若非要体现差价,1000元计入营业外收入 借:原材料 贷:银行存款 贷:营业外收入
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