问题已解决
请问建筑企业公司总部为某个项目部付了直接材料款,该怎么做账 还有别的公司为项目部付了材料款,又该怎么做账?
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速问速答你好,如果项目部独立核算 计入其他应收款,别的公司付的项目部计入其他应付款,
2020 05/01 14:00
84785039
2020 05/01 14:00
其他应收款?
84785039
2020 05/01 14:02
总公司为项目部付了款,为什么是直接应收款?
84785039
2020 05/01 14:02
哦哦说错了,为什么是其他应收款
王瑞老师
2020 05/01 14:14
说的是项目部单独核算,代付款 借其他应收款项目部 贷:银行存款 如果项目部不是单独核算 借:原材料 应交税费应交增值税进项税 贷:银行存款
84785039
2020 05/01 14:31
是项目部单独核算,项目部做账,为什么是借其他应收款
王瑞老师
2020 05/01 14:33
因为是替项目部付的款,所以挂其他应收款项目部,项目部收到材料 借:原材料 贷:其他应付款 总部
84785039
2020 05/01 14:35
哦,你说的那个是总部咋做账吗,我明白了,谢谢
84785039
2020 05/01 14:35
就是说不管是公司总部给项目上付款还是其他公司给项目上付款,项目上做账都是其他应付款吗
王瑞老师
2020 05/01 14:37
是的,因为是别的公司代付的,