问题已解决

老师好,增值税纳税申报表二中的第三行,前期认证相符且本期申报抵扣,怎样填写呢?

84785037| 提问时间:2020 05/01 18:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,这里是指前期已经勾选,但是前期不选择抵扣进项税的事项。 有就填写,没有就不填写
2020 05/01 18:09
84785037
2020 05/01 18:12
那本期认证相符且本期申报抵扣是指本期勾选的吗?我记得这个当期勾选的是当期必须抵扣的呢?系统会自动带出你本期勾选的数字呀?
84785037
2020 05/01 18:22
还有就是进账税额转出额,其中“红字发票信息表注明的税额”指的是前期已经抵扣过的进账税部分?还是本月还没有进行抵扣的部分呢?
宸宸老师
2020 05/01 18:26
1.一般性都会填在本期认证相符这一行的。 2.转出的是指不得抵扣的部分,就是前期已经抵扣,后来发现实际不得抵扣的部分
84785037
2020 05/01 18:28
那前期这一行什么情况下填呢?
宸宸老师
2020 05/01 18:29
您好,一般不会发生这种情况的。 现在抵扣勾选跟填写都是一致的。如果填写不一致,会显示错误
84785037
2020 05/01 18:31
您的意思是本月勾选的本月都会自动出数,会出现在本期认证相符且本期申报抵扣这一行是吧?
宸宸老师
2020 05/01 18:32
是的,因为现在已经联网了
84785037
2020 05/01 18:33
还有就是进账税额转出额,其中“红字发票信息表注明的税额”指的是前期已经抵扣过的进账税部分?还是本月还没有进行抵扣的部分呢?
宸宸老师
2020 05/01 18:36
转出的是指不得抵扣的部分,就是前期已经抵扣,后来发现实际不得抵扣的部分
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~