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计提工资可以冲暂估成本吗?以下分录是否正确

84784956| 提问时间:2020 05/01 18:17
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,其他应付款借方反映什么意思
2020 05/01 18:23
84784956
2020 05/01 18:39
之前计提过暂估款,想通过支付工资的方式冲减暂估款,分录对吗?
佟老师
2020 05/01 19:53
之前计提分录是怎么写的
84784956
2020 05/01 19:55
借:工程施工 贷:其他应付款款-暂估款
佟老师
2020 05/02 06:54
那你这个两个分录没有关系的,一个是计入施工成本。一个计提工资,计提工资跟冲成本的关系是什么
84784956
2020 05/02 07:33
如果是发工资冲减其他应付暂估款,那应该怎么写分录
佟老师
2020 05/02 07:43
那你之前的计提分录不对 借工程施工 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
84784956
2020 05/02 09:28
去年12月份为了增加成本做了暂估,借:工程施工 贷:其他应付款(暂估),当时不确定会支付这笔工资,现在需要改12月份的凭证吗?改成以下分录? 借工程施工 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
佟老师
2020 05/02 09:36
对,按照上述分录修改
84784956
2020 05/02 11:20
在5月份调整凭证还是反结账到12月份修改原凭证?
84784956
2020 05/02 11:26
把去年12月份增加成本的那笔分录: 借:工程施工 贷:其他应付款(暂估) 改成: 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 这样今年支付工资时直接做如下分录可以吧?不需要其他应付款科目过渡了。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
佟老师
2020 05/02 11:33
借:工程施工 贷:其他应付款(暂估) 这个分录应该冲红
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