问题已解决
请问,外购了手机等等,发给员工,当福利了,每人都有,增值税是不用视同销售的,但是所得税需要视同销售,问题是,在所得税视同销售的时候(汇算清缴时),要不要考虑增值税?因为计入管理费用福利费我记的是10万,如果考虑所得税的视同销售,在5050纳税调整表的计入福利费要不要记13万?
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速问速答你好,同学。
不要考虑增值税,只考虑所得税就可以了的
是的要计13万
2020 05/02 18:26
84784965
2020 05/02 18:28
如果只考虑所得税,不考虑增值税,那就是10万吧?不是13万
只有考虑增值税了才是13万
84784965
2020 05/02 18:30
帐载金额10万,税收金额13万?这么填吗?还是帐载金额10万,税收金额10万?
陈诗晗老师
2020 05/02 18:35
视同销售的价格,不含增值税的销售价格确定 。
84784965
2020 05/02 18:40
帐载金额10万,税收金额13万?这么填吗?还是帐载金额10万,税收金额10万?
陈诗晗老师
2020 05/02 19:02
是的,你这账上的金额是10万是成本金额,你是要按销售价格填写,不含 增值税销售价格是税收
84784965
2020 05/02 19:10
我听不懂。。。
我现在不明白所得税的视同销售,到底按照10万确认还是13万确认、我账本里记的10万福利费,按照税法规定我应该记13万福利费?那我还要调账了?肯定不对啊!
5050表税收金额也是按工资的14%算啊,老师能不能讲明白一点啊
陈诗晗老师
2020 05/02 19:24
13万,你是要所得税视同销售,所得税计税是按13万计税处理
84784965
2020 05/02 19:41
这个13万填到哪里呢?5050表没有让我填13万的地方
有账载金额和实际发生额 ,张载金额我肯定填10万,实际发生额填13万还是10万呢?税收金额是工资的14%为限,这个税收金额不能填13万
陈诗晗老师
2020 05/02 19:46
首先,你的账载金额10万,税收金额13万,后面就有纳税调增3
然后你计算所得税直接是按13万计算的了
84784965
2020 05/02 19:52
税收金额按照我工们资的14%为限,我们去年工资总额200万,(福利费做多扣28万),现在我账载金额填10万,实际发生额填10万,税收金额填13万,这样可以吗?
84784965
2020 05/02 19:55
不对,我税收金额只能填10万,为什么填13万啊?我根本就不用调整啊,老师您看看5050表行吗?5050根本没有能填13万的地方,麻烦看一下
陈诗晗老师
2020 05/02 20:01
你截图出来,同学。把你填写的
84784965
2020 05/02 20:08
这个图
陈诗晗老师
2020 05/02 20:14
账载金额 填写10,税收金额填写10.
填写10,你这里
84784965
2020 05/02 20:15
我也觉得都填10是对的,那么13这个数究竟填到哪里呢?算了半天算出来的,用不上吗?
陈诗晗老师
2020 05/02 20:26
是的,你这13是在视同销售收入明细调整表里面填写的
就是有一张关于收入的调整附表