问题已解决
老师好 我公司某员工多付工资500元,现已退还单位银行,我做分录是:借 管理费用 —500 贷应付职工薪酬一应付职工工资—500 借应付职工薪酬一应付职工工资—500 贷 银行存款—500
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速问速答你好,是多付员工工资,员工退回的吗?之前计提多了没有
2020 05/03 13:11
84785011
2020 05/03 13:21
老师 是有一个员工多付了工资,现已退公司银行账了,银行收到款应该借银行存款500的,但应考虑现金流量,应支付给职工以及为职工支付的现金,我就方到贷方了,但又是收到的工资款,所以在贷方就是—500这样对吗?我有点糊涂
84785011
2020 05/03 13:23
之前与所有员工在一起计提了总数这个500含在其
刘茜老师
2020 05/03 13:27
你收到钱做贷方那银行余额就对不上了呀,收到钱借银行存款
刘茜老师
2020 05/03 13:28
计提过了就重新掉
借:管理费用(负数)500
借:银行存款500
刘茜老师
2020 05/03 13:29
这样子做
借:管理费用-500
借应付职工薪酬500
借:银行存款500
贷应付职工薪酬500
84785011
2020 05/03 13:36
对我之前也是这样做的,但是凭证保存时会跳出银行的现金流选择,收款没有与工资有关的项目,放到收到的与其他经营有关的现金里,这样会不会现金流量表不准确
刘茜老师
2020 05/03 13:39
现金流量是需要要指定的,经营过程中的放其他经营可以的
刘茜老师
2020 05/03 13:40
里面小项可能影响,活动没归错影响就不大
84785011
2020 05/03 13:44
谢谢老师了!
刘茜老师
2020 05/03 14:24
不客气,应该的,如果满意麻烦给了五星好评,谢谢啦