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请问:老师,去年的成本发票今年的4月份才来,但是没有在2019年暂估,请问现在要怎么做账啊,分录要怎么写呢

84784979| 提问时间:2020 05/05 08:20
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
这个是按照正常的账务处理的, 借:主营业务成本 进项增值税 贷:应付账款或者对应的科目
2020 05/05 08:21
84784979
2020 05/05 09:15
老师,但是这是去年的成本啊,只是没有暂估,要怎么做呢
王超老师
2020 05/05 09:23
借:以前年度损益调整---主营业务成本 进项增值税 贷:应付账款或者对应的科目
84784979
2020 05/05 10:04
老师,这是建筑行业,请问要怎么做呢
王超老师
2020 05/05 10:15
借:以前年度损益调整---营业成本 工程施工 贷:以前年度损益调整---营业收入
84784979
2020 05/05 15:58
老师,就这样做就行了吗,老师,这是建筑行业的
王超老师
2020 05/05 21:43
是的,重新确认你们的收入和成本,差额进入工程施工。
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