问题已解决

老师,该题的分录是这样写吗

84784964| 提问时间:2020 05/05 16:12
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王晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,把你答案发过来吧
2020 05/05 16:17
84784964
2020 05/05 16:23
老师,您看对吗
王晓老师
2020 05/05 16:49
你好,我认为收不到款,只是企业的估计,还没有实际发生,税法不认可,所以不应冲递延所得税资产,答案是这样吗
84784964
2020 05/05 17:05
是的,老师,答案解析说要转回呢
王晓老师
2020 05/05 17:20
你好,我认为这道题答案解释有瑕疵,我写下分录 借 以前年度损益调整 1800 贷 坏账准备 1800 借 递延所得税资产 450 贷 以前年度损益调整 450 答案(2000-200)*(1-25%)=1350,2000-200是补提1800,(1-25%)是扣除所得税的影响,我越看越觉得这个算式是按照没转回算的。 前面解析500应交税费,在是算式里没用上,我觉得前面解释由瑕疵。
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