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老师,收到去年红冲发票形成的多少增值税,怎么账务处理呢,去年红冲借应收账款(负数)主营业务收入(负数)贷应交税费/简易计税(负数)

84785039| 提问时间:2020 05/05 16:25
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,你是说收到退给你的税吗?
2020 05/05 16:41
84785039
2020 05/05 16:48
是的,收到去年红冲的增值税简易计税的退税
小云老师
2020 05/05 16:50
借;银行存款,贷;应交税费——应交增值税
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