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请问一下如果在申请红字发票信息表时当月就收到了红字发票,还需要做进项税额转出吗?

84785002| 提问时间:2020 05/06 09:33
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
如果你没有认证 不需要做进项转出处理
2020 05/06 09:35
84785002
2020 05/06 11:38
已认证抵扣,就要做进项税额转出是吗?
轶尘老师
2020 05/06 11:38
是的,需要做进项税,转出处理。
84785002
2020 05/06 11:52
是不是在申请了红字发票信息表后就要做账务处理 借:原材料(红字) 应交税费--应交增值税(进项税额转出)(红字) 贷:应付账款(红字) 等收到红字发票后就不要再做账务处理了。 然后把进项税额转出三级科目结转入应交税费--未交增值税科目。谢谢。
轶尘老师
2020 05/06 11:54
可以等红字发票来了之后统一做凭证 你的分录是对的
84785002
2020 05/06 12:43
不好意思还有一问,那进行申报处理时是不是分两种情况 1、收到红字发票时直接在增值税附表(二)第2栏填减除红字发票税额后的数字,不用填入20栏。 2、没收到红字发票,但已申请红字发票信息表,直接填入20栏。 不知道对不对,麻烦了老师。
轶尘老师
2020 05/06 17:45
没收到红字发票 不要填写申报表
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