问题已解决

老师,我有一个问题,那个实物返利的那个,实际支付的时候开红字发票,开那个票如果是客户那验了以后我们是不是要让买方先给开啊,拿着红字单,销售方在开,但是咱们之前给人家那开的是50万,咱们能开5万的红字吗?这个在确认返利为什么要调增,支付时候调减呢?

84784966| 提问时间:2020 05/06 10:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 是的 不需要调增减 负数发票红冲成本收入 减少之前的业务
2020 05/06 10:27
84784966
2020 05/06 10:42
老师,这个发票的红冲也是个问题,假如说我给客户那开了50万 ,返利是5万,这个要是对方验了以后,要红冲卖家那先做红字填那个表吧,然后吧那个表给咱们,但是那个发票的金额是50万,他那能冲5万吗?冲完单价啥的肯定有变动,老师您说是这样吗?谢谢
郭老师
2020 05/06 10:44
他就得冲他的成本。 开了负数发票成本变小
84784966
2020 05/06 10:48
老师,你教我怎么冲呢?谢谢您
郭老师
2020 05/06 10:49
购买方把发票认证开红字信息表,然后销售方开票页面打开,选择负数导入开具。
84784966
2020 05/06 10:51
老师,跟平时开红字一样的吗
郭老师
2020 05/06 11:00
你好 是的 一样的
84784966
2020 05/06 11:01
老师您看他这个先冲,冲完了,发货了然后在开,这样做的意义是什么呢,老师我真的不太懂麻烦您了
郭老师
2020 05/06 11:03
先开了正数发票,然后再开负数发票,是吗。
84784966
2020 05/06 11:13
84784966
2020 05/06 11:13
老师,是这样的分录我不懂
郭老师
2020 05/06 11:16
先做正数发票,确认收入 然后红冲做负数发票,冲你的收入。
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