问题已解决

一般纳税人筹建期,业务招待费可以按照国税总局2012年15#公告规定业务招待费60%税前扣除,收入是0也可以,但是业务招待费那一行不允许呢,老显示收入X千分之五和发生额X60%大的那个,可不可以账载金额直接填写要调增的业务招待费的那个40%?不然保存不了呢因为收入是0享受不了吗?

84785016| 提问时间:2020 05/07 09:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你收入是0 的话 你的招待费是全额调整的 不能享受扣除的
2020 05/07 09:48
84785016
2020 05/07 10:29
筹建期也不行吗老师?还有个问题,我怎么最后A106000表第11行第2列(当年境内所得额)不等于A100000表第19行 - 第20行 (纳税调整后负数),我怎不相等呢老师,我上面的都对出来了。就是都是负数啊,
meizi老师
2020 05/07 10:35
你好 是的 ; 你去看看你们系统税局提示你们出错没有 你去检查你的数据填写对不对
84785016
2020 05/07 11:19
填的都没错啊,怎么不对呢由差额
meizi老师
2020 05/07 11:24
你好 你肯定是数据不对导致的差额的 。 你填写对了就不会有差异 。 你去看看附表的数据
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