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待抵扣进项税额转出的分录怎么做呢?

84784948| 提问时间:2020 05/07 11:08
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彩丽老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
认证时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税) 转出时 借:管理费用/**费用 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020 05/07 11:14
84784948
2020 05/07 16:29
认证时贷方不是应交税费-待认证进项税额吗?
84784948
2020 05/07 16:30
该笔费用已计提,计提时,借方是管理费用,应交税费-待认证
彩丽老师
2020 05/07 16:58
你收到发票做的是 借:管理费用 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证时就是 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待认证进项税
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