问题已解决
待抵扣进项税额转出的分录怎么做呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答认证时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)
转出时 借:管理费用/**费用 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020 05/07 11:14
84784948
2020 05/07 16:29
认证时贷方不是应交税费-待认证进项税额吗?
84784948
2020 05/07 16:30
该笔费用已计提,计提时,借方是管理费用,应交税费-待认证
彩丽老师
2020 05/07 16:58
你收到发票做的是 借:管理费用 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款
认证时就是 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待认证进项税