问题已解决
老师你好!想请教一下,我们公司有一笔工程的监理费3万多元!这笔监理费去年12月份就全额把发票开出来了,当时按监理合同付了80%的监理费,还有20%等工程结束后支付!工程合同的价款是180多万,上个月工程已经结束,实际的工程款只有170多万,像这种情况,账上挂了监理费还需付6000多,但实际只要付5000多就可以,这应该怎么做分录?还有就是监理发票是按当时的合同定价开出来的,发票我又应该怎么处理呢?而且发票已经做到账上去了!
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速问速答你好,同学。
差额 是什么原因导致呢
2020 05/07 13:20
84784948
2020 05/07 13:52
差额就是工程价款导致的!最后工程结束后的实际价款与比最开始合同上的价款要少
陈诗晗老师
2020 05/07 14:19
你的意思就是比实际结算少了
你发票是按哪个开具 的
84784948
2020 05/07 14:24
发票是按最初的工程造价开具的,工程结束后实际的工程造价比最初的要少
陈诗晗老师
2020 05/07 14:25
那你这就是两种处理,一是冲红发票,二是作为坏账处理。
84784948
2020 05/07 14:29
好的!谢谢!
陈诗晗老师
2020 05/07 14:30
不客气,祝你工作愉快。