问题已解决

老师,假如我们去年亏损100万,然后1~3月这个季度免税的开票金额是30万,那能不能把去年亏损的算到这里边,那就相当于1~3月我们最多开130万的票。可以的吗

84785033| 提问时间:2020 05/07 14:53
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你这是计算所得税吗
2020 05/07 14:53
84785033
2020 05/07 14:54
是的哦
84785033
2020 05/07 14:56
增值税130万全额交,企业所得税呢?可以弥补亏损,还需要交企业所得税吗
84785033
2020 05/07 15:17
老师看到了回复下哈
辜老师
2020 05/07 15:26
可以的,可以先弥补亏损,在缴纳所得税
84785033
2020 05/07 15:27
好的
辜老师
2020 05/07 16:10
好的,客气,帮到你就好
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