问题已解决

老师,我们公司代别的公司加工一批产品,对方提供原料,我们收加工费,如果月末给对方的产品少,我公司用了对方的原料生产并销售了产品,应该怎么做账呢?

84785030| 提问时间:2020 05/07 17:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,原材料,对方给你开发票吗?
2020 05/07 17:17
84785030
2020 05/07 17:19
老师,不开,我做内账,也不涉及税,上月我月末盘库把对方送的原料从盘库数量中减了,给对方的成品我按2700/吨记的应收加工费
郭老师
2020 05/07 17:21
你们使用了对方的原材料,借原材料贷应付账款。
郭老师
2020 05/07 17:22
相当于买它的原材料。
84785030
2020 05/07 17:26
那这个应付账款金额是按市场价来估算吗
郭老师
2020 05/07 17:28
你好,是的,
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