问题已解决
收到一张进项负数发票,上月已认证抵扣,这个月怎么冲销,怎么做进项税额转出 上月是:借:管理费用-服务 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
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速问速答借:管理费用-服务 负数
借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷:预付账款 负数
2020 05/07 17:45
84785002
2020 05/07 17:46
老师的意思是直接做进项负数,不做进项税额转出吗
maize老师
2020 05/07 17:48
是的,这个不是不得抵扣那种,直接做负数就可以,不做进项税额转出比较合适
84785002
2020 05/07 17:53
那如果做进项税额转出的话,分录该怎么去做
maize老师
2020 05/07 17:56
借:管理费用-服务 负数
贷:预付账款 负数 贷进项税额转出,