问题已解决

老师,您好有一个情况是:我这边(销售方)给购买方开具了一张增值税专用发票金额900的(19年11月),在12月13号我这边申请了红字信息表开具红字发票部分红冲了-10的,但是购买方在12月29号把900的全额认证抵扣了。20年4月税局要求购买方做了全额进项转出(购买方没有开具红字信息表),现购买方需要我这边重新开具发票给他们抵扣。我这边是需要先冲掉之前-890 ,再重新开具,因为发票购买方已经抵扣了 所以需要购买方开具红字信息表 那对方开了红字信息表是不是还需要进项转出一次呢 这样对方不是相当于转了两次吗 ?老师,请问这种情况怎么处理呢

84785008| 提问时间:2020 05/08 12:02
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个情况只能要求购买方去联系他们公司的专管员给解决了。您之前申请开具-10的红字发票信息表时,应该事先联系购买方的。
2020 05/08 12:08
84785008
2020 05/08 12:12
请问需要对方如何解决呢
张艳老师
2020 05/08 12:13
需要对方联系对方公司的专管员给解决红字发票信息表的问题。
84785008
2020 05/08 12:20
那对方如果开了红字信息表 ,表示又需要进项转出了 多转了一次 该如何处理呢
张艳老师
2020 05/08 12:22
现在面临的问题是您自己之前弄了一个-10的红字发票信息表,而对方却全部认证抵扣了,肯定会造成购买方申报表通不过的,所以才建议购买方去联系专管员,让专管员给想办法解决:1、红字发票信息表数字填多少 2、申报表如果填写能通过。
84785008
2020 05/08 12:34
因为上个月对方进项转出了 没有开具红字信息表 可以修改申报表 然后这个月开信息表吗 然后我再冲掉剩下的 最后给对方重新开具
张艳老师
2020 05/08 12:36
现在你们双方对红字发票以及信息表的处理都拧巴了,自己处理不了了,只能去让购买方联系其公司的专管员在税局后台处理了。
84785008
2020 05/08 13:31
那请问 没有红字信息表 可以进项转出吗 有什么问题呢
张艳老师
2020 05/08 13:32
可以的,直接填写进项税额转出的。
84785008
2020 05/08 13:34
那补开红字信息表可以吗 不然的话多转一次处理就错误了
张艳老师
2020 05/08 13:38
没有补开这个说法。您本身之前开具红字发票时,就应该和对方事先联系的。
84785008
2020 05/08 13:41
我知道,所以现在在补救 我这边首先我需要冲掉之前剩下的呢 然后再给对方重新家具正数的 那现在问题在于红字信息表如何处理 会不会影响多转出一次进项的问题
张艳老师
2020 05/08 13:46
上面已经和您交流了,自己不要想办法了,自己是解决不了的,根据您的描述,这个事情是一定需要税局专管员帮忙才能解决的。不然后面更麻烦的。
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