问题已解决
老师,您好有一个情况是:我这边(销售方)给购买方开具了一张增值税专用发票金额900的(19年11月),在12月13号我这边申请了红字信息表开具红字发票部分红冲了-10的,但是购买方在12月29号把900的全额认证抵扣了。20年4月税局要求购买方做了全额进项转出(购买方没有开具红字信息表),现购买方需要我这边重新开具发票给他们抵扣。我这边是需要先冲掉之前-890 ,再重新开具,因为发票购买方已经抵扣了 所以需要购买方开具红字信息表 那对方开了红字信息表是不是还需要进项转出一次呢 这样对方不是相当于转了两次吗 ?老师,请问这种情况怎么处理呢
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速问速答这个情况只能要求购买方去联系他们公司的专管员给解决了。您之前申请开具-10的红字发票信息表时,应该事先联系购买方的。
2020 05/08 12:08
84785008
2020 05/08 12:12
请问需要对方如何解决呢
张艳老师
2020 05/08 12:13
需要对方联系对方公司的专管员给解决红字发票信息表的问题。
84785008
2020 05/08 12:20
那对方如果开了红字信息表 ,表示又需要进项转出了 多转了一次 该如何处理呢
张艳老师
2020 05/08 12:22
现在面临的问题是您自己之前弄了一个-10的红字发票信息表,而对方却全部认证抵扣了,肯定会造成购买方申报表通不过的,所以才建议购买方去联系专管员,让专管员给想办法解决:1、红字发票信息表数字填多少 2、申报表如果填写能通过。
84785008
2020 05/08 12:34
因为上个月对方进项转出了 没有开具红字信息表 可以修改申报表 然后这个月开信息表吗 然后我再冲掉剩下的 最后给对方重新开具
张艳老师
2020 05/08 12:36
现在你们双方对红字发票以及信息表的处理都拧巴了,自己处理不了了,只能去让购买方联系其公司的专管员在税局后台处理了。
84785008
2020 05/08 13:31
那请问 没有红字信息表 可以进项转出吗 有什么问题呢
张艳老师
2020 05/08 13:32
可以的,直接填写进项税额转出的。
84785008
2020 05/08 13:34
那补开红字信息表可以吗 不然的话多转一次处理就错误了
张艳老师
2020 05/08 13:38
没有补开这个说法。您本身之前开具红字发票时,就应该和对方事先联系的。
84785008
2020 05/08 13:41
我知道,所以现在在补救 我这边首先我需要冲掉之前剩下的呢 然后再给对方重新家具正数的 那现在问题在于红字信息表如何处理 会不会影响多转出一次进项的问题
张艳老师
2020 05/08 13:46
上面已经和您交流了,自己不要想办法了,自己是解决不了的,根据您的描述,这个事情是一定需要税局专管员帮忙才能解决的。不然后面更麻烦的。