问题已解决

产品的模具由我公司找第三方开发,但是这个模具属于我公司客户的,因为我公司开票给客户,同时客户汇款给我公司!第三方与我公司签合同,我公司汇款给第三方,现在第三方又开票给我公司!我收到这份发票如何入账?

84785038| 提问时间:2020 05/08 17:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们有买卖模具的范围吗?
2020 05/08 17:28
84785038
2020 05/08 17:31
没有,我们开票给客户的时候开的加工费,备注模具
郭老师
2020 05/08 17:34
做生产成本 然后结转主营业务成本。
84785038
2020 05/08 17:34
之前如果模具费是我们的,模具发票入账的时候入的固定资产。现在这个模具费是对方付,我收到模具发票怎么入账呢
郭老师
2020 05/08 17:36
你好 计生产成本。
84785038
2020 05/08 17:38
怎么做分录?我们先把模具发票开给了客户,因为对方汇款了,所以就提前开过去了,第三方模具发票这个月才开给我们的。如何处理呢
郭老师
2020 05/08 17:39
之前分录是怎么做的?
郭老师
2020 05/08 17:39
你开了发票之后,分录怎么做的?
84785038
2020 05/08 17:43
作主营业务收入做的
郭老师
2020 05/08 17:43
你的成本是怎么做的?
郭老师
2020 05/08 17:43
没有做吗?如果没有做的,借生产成本进项贷银行存款,借主营业务成本贷生产成本。
84785038
2020 05/08 17:46
做的,现在应该怎么操作
郭老师
2020 05/08 17:49
如果没有做成本,借生产成本进项贷银行存款,借主营业务成本贷生产成本。 2020-05-08 17:43:52
84785038
2020 05/08 17:58
也就是这份发票这个月要单独核算?那如果之前已经做过成本了这份发票如何做
郭老师
2020 05/08 18:03
是的,之前的分录怎么做的?
84785038
2020 05/08 18:17
先谢谢老师,这个月我刚接手总账,自己刚学着做!我再问问之前那个会计
郭老师
2020 05/08 18:18
好的,不用客气。
84785038
2020 05/08 18:19
我看了,之前开票时是入主营业务收入,结转时没有单独核算,和成品一起核算的成本
郭老师
2020 05/08 18:24
那你加到成品里面了吗?
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