问题已解决
您好老师,本级工会收到上级工会经费,本级工会该如何做分录?
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速问速答借:银行存款 贷:其他应付款--工会经费
2020 05/09 14:22
84784981
2020 05/09 14:37
为什么要贷应付老师?
龙龙老师
2020 05/09 15:01
如果单位在计提时是通过其他应付款科目,返还时可以通过该科目。如果是通过应付职工薪酬科目,返回时也可以借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工会经费。
84784981
2020 05/09 15:05
老师,我们是收到的工会经费,不需要再返回了
龙龙老师
2020 05/09 15:10
在计提工会经费时:
借:管理费用——工会经费
贷:应付职工薪酬
上交工会经费时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
收到工会经费时:
借:银行存款
贷:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
或者
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
借:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
贷:应付职工薪酬
84784981
2020 05/09 15:11
感觉这些跟我们的情况都不一样
龙龙老师
2020 05/09 15:12
请问贵公司在计提和缴纳工会经费时,账务是如何处理的呢?
84784981
2020 05/09 15:14
我们是事业单位,事业编人员的工资是财政统发,在发工资的时候工会经费就已经交了,行政账户该计提的也计提了,40的部分该上缴的也缴了,剩下的60就划拨给我们了
84784981
2020 05/09 15:15
60的部分就直接划到我们单位的工会账户了
龙龙老师
2020 05/09 15:31
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
这样就可以了
84784981
2020 05/09 15:45
借:银行存款
贷:拨缴经费收入
这样呢?
84784981
2020 05/09 15:46
因为现在是工会做账
龙龙老师
2020 05/09 16:01
贵单位可以这样进行账务处理!
84784981
2020 05/09 16:02
我还是不明白,明明是工会的收入,为什么还要记应付?
龙龙老师
2020 05/09 16:04
每个会计有自己的做账习惯,企业中对于计提工会经费,有的是通过其他应付款科目,有的是通过应付职工薪酬,因人而异。
84784981
2020 05/09 16:06
借:银行存款
贷:拨缴经费收入
那我这样记也对是么老师?
龙龙老师
2020 05/09 16:14
是的,贵单位是行政事业单位,与一般企业使用的会计科目是不同的,您这样处理也是正确的!
84784981
2020 05/09 16:57
好的,谢谢老师
龙龙老师
2020 05/09 21:59
感谢您的支持,祝您工作生活愉快!