问题已解决

老师你好,我之前记伙食费,记成借管理费用福利费,贷银行存款。没计提应付职工薪酬。我现在要调整正确的,应该怎么调整

84784974| 提问时间:2020 05/09 15:45
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借管理费用福利费负数 ,借银行存款借借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费 贷银行存款
2020 05/09 15:47
84784974
2020 05/09 15:51
老师,我是一月份记的。现在四月份调,银行存款也要调吗
maize老师
2020 05/09 15:58
这个只是过渡下这个,不要紧,调不影响,最后,你这还需要重新做
84784974
2020 05/09 16:17
老师,计提和支付,做在一张凭证上可以不
maize老师
2020 05/09 16:23
是的,是的,是的,是的
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