问题已解决
年底暂估费用48万,跨年收到50万发票,汇算清缴需要调减吗?今年做账先冲掉暂估,然后收到的发票应如何填写会计分录?
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速问速答冲销的分录 是如何做的?
2020 05/09 15:46
84784969
2020 05/09 15:52
借:管理费用-暂估 -48,贷:应付账款-暂估 -48
文文老师
2020 05/09 15:53
借:管理费用 50,贷:应付账款-供应商 50
再做上面分录,这样处理后,不用调减了
84784969
2020 05/09 15:56
老师,那这样做的话这个50万不就是算在20年的费用吗?但这个费用是19年的
文文老师
2020 05/09 15:58
没有哦,-48+50=2万,只有2万是做在20年,48万算在19年
84784969
2020 05/09 16:00
您的意思是多出来的2万,做到20年,那就不需要调减是吗?那50万的发票是装订在19年账本里面还是20年?
文文老师
2020 05/09 16:02
对 多出来的2万,做到20年,那就不需要调减
50万的发票是装订 20年
84784969
2020 05/09 16:08
对了老师,当时做账的时候暂估的是费用,但实际上收到的是成本票,科目弄错了,那我现在是不是应该做一笔调整分录,借主营业务成本 50 贷管理费用50?
文文老师
2020 05/09 16:10
不需要了,汇算时直接按正确的数据填报就可以
84784969
2020 05/09 16:20
好的,谢谢老师,如果汇算清缴补交了税款2000,分录是不是这样做 借以前年度损益调整,贷应交税费-企业所得税,借应交税费-企业所得税,贷银行存款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整
文文老师
2020 05/09 16:22
是的,分录是正确 的
84784969
2020 05/09 16:57
再请问老师,我有两家个独,同一法人,今年三月做了生产经营所得个税汇算清缴,交了2万的税款,那这个分录应该怎么写
文文老师
2020 05/09 17:27
借:所得税费用 贷:应交税费-个税
84784969
2020 05/09 17:29
这个是计提分录吗?是不是交税的时候再写一笔 借应交税费-个税,贷银行存款?
文文老师
2020 05/09 17:33
对 交税的时候再写一笔 借应交税费-个税,贷银行存款