问题已解决

老师,咨询一下,市政工程,有多个项目,计提工资的时候, 是不是 借:工程施工--合同成本人---人工费 贷:应付职工薪酬---工资 还是借:管理费--职工薪酬 贷:应付职工薪酬---工资

84784993| 提问时间:2020 05/09 15:52
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 借:工程施工--合同成本人---人工费 贷:应付职工薪酬---工资
2020 05/09 15:53
84784993
2020 05/09 16:01
谢谢老师
蒋飞老师
2020 05/09 16:09
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
84784993
2020 05/09 16:56
老师,我咨询一下,市政工程本月开票109万,是不是开票就要确认收入。还是说等钱进来再确认收入
蒋飞老师
2020 05/09 16:58
一般是开票就要确认收入的
84784993
2020 05/09 17:02
那这样如果钱,当年没回来,帐面上又有收入,产生了企业所得税怎么处理,没收入还缴税
蒋飞老师
2020 05/09 17:04
是的,会计是坚持权责发生制原则的(钱没收回来,税务上是不管的)
84784993
2020 05/09 17:06
那如果我确认收入,是用工程结算收入,还是主营业务收入,我们主营就是市政工程。都是分包,清包工
蒋飞老师
2020 05/09 17:07
记入主营业务收入
84784993
2020 05/09 17:12
所有项目的都计入主营业务收入是摆,那确认了收入,当月要不要结转人工成本呢
蒋飞老师
2020 05/09 17:14
需要结转成本的。
84784993
2020 05/09 17:22
每个月的工资当月都有计提到,但我们基本上是一个季度发一次,工资只计提没发放,也需要需要结转吗,这个逻辑我有点理解不过来,计提没发放,实际成本还没产生,怎么结转。 前面还是下面这个分录呢 借:工程施工--合同成本人---人工费 贷:应付职工薪酬---工资
蒋飞老师
2020 05/09 17:30
是的,工资只计提没发放,也需要结转的(权责发生制原则)
84784993
2020 05/09 19:12
工资是每个月都结转还是确认收入的时候结转?
蒋飞老师
2020 05/09 19:16
确认收入的时候结转
84784993
2020 05/09 20:32
老师,假使我这个月开票100万,异地预缴税金增值税3万,城建税2100,教育附加900,地方教育附加600,个人所得税2000,企业所得税2000。我接下来的确认收入的分录跟计提税金支付税金的分录怎么做? 确认收入的分录 借:应收账款100万 贷:主营业务收入97万 应交税费-应交增值税3万
蒋飞老师
2020 05/09 20:39
交纳时 借:应交税款…预交增值税3万, 应交税费…城建税2100, 应交税费…教育附加900, 应交税费…地方教育附加600, 应交税费…个人所得税2000, 应交税费…企业所得税2000 贷银行存款37600
84784993
2020 05/09 20:43
这个预交的税金需不需要计提的?还是说当月只做一个缴纳税款的分录,缴纳时可以写,应交税款应交增值税3万
蒋飞老师
2020 05/09 20:46
城建税,教育费附加,地方教育附加需要计提的 增值税不用计提的
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