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收到银行承兑汇票,没有到期,要确认预收账款吗?

84784947| 提问时间:2020 05/09 17:39
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,收到银行承兑汇票,没有到期是通过应收票据核算才是的
2020 05/09 17:40
84784947
2020 05/09 17:40
那借:应收票据 贷:预收账款吗?
邹老师
2020 05/09 17:41
你好,是还没有销售货物,就收到了对方的银行承兑汇票吗?
84784947
2020 05/09 17:41
是的
邹老师
2020 05/09 17:42
你好,那就是这样做分录的 借:应收票据,贷:预收账款
84784947
2020 05/09 17:46
我们收到甲方的100万,之后又给甲方退回去了,我已经前期挂账了 借:应收账款—****项目100 贷:主营业务收入 收到工程款: 借:银行存款100 贷:应收账款—****项目100 现在要给甲方往回打12万,这个怎么做分录
邹老师
2020 05/09 17:47
你好,是什么原因收到了又退回了呢? 又是什么原因需要给甲方往回打12万呢?
84784947
2020 05/09 17:47
当时保证金往扣了
邹老师
2020 05/09 17:48
你好,是什么原因收到了又退回了呢? 又是什么原因需要给甲方往回打12万呢? (能分别回复一下这两个疑问吗?)
84784947
2020 05/09 17:49
甲方当时转款往扣我们质保金了,所以我们又打进去
邹老师
2020 05/09 17:51
你好,甲方当时转款扣了你们的质保金,那现在应当是对方打给你们,而不是你们打给对方啊
84784947
2020 05/09 17:53
甲方应该付100万,这里面有12万是质保金,需要一年之后付但是他给我们多付了12万,所以我们就要给甲方打过去,一年之后甲方给我们这12万
邹老师
2020 05/09 17:55
你好,确认收入 借;应收账款100万,贷;主营业务收入, 应交税费 收款,借;银行存款 112万,贷;应收账款 100万,其他应付款12万 打回去,借;其他应付款12万,贷;银行存款 12万
84784947
2020 05/09 18:00
我们收款还没收到12万啊,现在只给转了甲方转了12万,挂其他应付款吗?
邹老师
2020 05/09 18:01
你好,甲方应该付100万,但是他给我们多付了12万(我们收款还没收到12万),到底是收到了还是没有收到这12万啊
84784947
2020 05/09 18:02
100万里包括12万了,我们现在支付了12万。
邹老师
2020 05/09 18:04
你好,100万里包括12万了,我们现在支付了12万,那分录就是 实现收入,借;应收账款100万,贷;主营业务收入, 应交税费 收款,借;银行存款 100万,贷;应收账款 100万 支付,借;其他应收款12万,贷;银行存款 12万
84784947
2020 05/09 18:04
知道了 我理解的也是这样
邹老师
2020 05/09 18:05
祝你学习愉快,工作顺利!
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