问题已解决
非盈利组织协会确认收入的分录如下:请老师指点 借:银行存款497 筹集费用3 贷:提供服务收入495.05 应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95 期末未达到起征点税费结转到:借:其他收入4.95 贷:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95 1.当月的分录和期末结转是否正确? 2.次月客户要求开发票时分录应该怎么红冲?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,同学。
错了,后面分录做反了。
借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95
贷:其他收入4.95
2020 05/09 20:32
84785017
2020 05/09 20:36
好的 老师次月客户需要发票的分录怎么做?
陈诗晗老师
2020 05/09 20:41
你正常开票就是了,发票作为附件 ,
84785017
2020 05/09 20:55
上个月的账务不需要红冲吗?当月开了发票不需要做账务处理吗?分录怎么写
陈诗晗老师
2020 05/09 21:15
后面开发票的时候不用再做这个愤怒了,因为你之前坐过了这个开发票,直接把这个发票作为附件放在后面就可以了。
84785017
2020 05/09 21:17
当月没有做开票收入,确认的是为开票收入呀
陈诗晗老师
2020 05/09 21:31
你这里开发票和你之前的这个金额没有差异,不用冲红,你直接就把这个发票作为附件放在这个后面就可以了。