问题已解决

老师 3月的一张专票我已经抵扣了,现在发现有问题,怎么办,我该怎么操作

84785031| 提问时间:2020 05/11 09:39
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
做进项税转出处理
2020 05/11 09:40
84785031
2020 05/11 09:43
那应该怎么操作,我把发票还给对方?但是我已经抵扣了
轶尘老师
2020 05/11 09:45
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
84785031
2020 05/11 10:24
那等我拿到对方的负数发票是不是只要做进项税额转出的分录,报税上面不需要做什么
轶尘老师
2020 05/11 10:25
报税的时候进项税转出栏次也要填写
84785031
2020 05/11 10:28
好的 谢谢
轶尘老师
2020 05/11 10:29
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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