问题已解决
老师,现在我准备把在建工程转入固定资产,可是我们有5%的质保金没有给对方付,这个质保金估计到1年之后才会付,那我现在入固定资产怎么入
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速问速答你好,同学。
要的啊,计固定资产,欠款计应付款项
2020 05/11 10:51
84784988
2020 05/11 10:53
好的,这个我知道了,还有一种,我们没有付完款(比5%质保金多),但是发票开完了,也是这样的做法吗?
陈诗晗老师
2020 05/11 10:59
没有付的作为应付账款。
是的,
84784988
2020 05/11 11:03
我们到单位所有都是新建的,那么我们的固定资产(就是比如设备,厂房,办公楼)要同一会计期间转入固定资产吗?主要现在我们的工程还有一些发票没开回来,工程款没有付完!
陈诗晗老师
2020 05/11 11:08
是的,你是完工验收按整个的进行转进处理就是了的。
84784988
2020 05/11 11:09
意思是现在可以先不转?等所有款付完,所有发票开完在转?
陈诗晗老师
2020 05/11 11:13
验收时要转,什么叫验收,就是可用时要转的
84784988
2020 05/11 11:20
问题是我们现在都可用了,也可以投入生产了,可以投入办公了,就是后续的尾款呀,发票的没有回来
陈诗晗老师
2020 05/11 11:37
你不管啊,你直接按你应该确认的金额转固定资产,发票是附件 ,后面收到
84784988
2020 05/11 11:39
那入固定资产的原值是不包含税的?
那发票没有回来我不能确认这个金额呀
陈诗晗老师
2020 05/11 11:44
是的,你暂估,后面有差额再调整
84784988
2020 05/11 11:51
那这样的话,我暂时不入固定资产卡片吗?只做固定资产分录?
陈诗晗老师
2020 05/11 11:54
要入卡片的,你要计提 折旧的。
后面再调整处理。
如果你觉得后面调整可能卡片 不好变更,可以不用入卡片