问题已解决

老师,我们公司有两个部门,分别独立建账核算,然后这 两个部门会有账户上的资金往来,就是他们部门转到我们部门账户,然后我们用公账帮他们傅给客户,这个资金的往来内账上怎么做啊?

84784966| 提问时间:2020 05/11 11:39
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这收款作为其他应付款处理,支付减少其他应付款处理就是了的
2020 05/11 11:49
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