问题已解决
员工先自行购买零星的硬件组建,后走报销流程。 购买: 借:库存商品 贷:其他应付款—某某 报销: 借:其他应付款—某某 贷:银行存款 那么,硬件组件拿到工厂去加工,应该如何做分录。
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速问速答借委托加工物资贷库存商品。
2020 05/11 14:17
郭老师
2020 05/11 14:17
委托别人加工的是吗。
84784973
2020 05/11 14:17
嗯 是的
84784973
2020 05/11 14:19
但不确定以后还会不会有,所以不知道计入管理费-办公费好,还是库存商品
郭老师
2020 05/11 14:21
你可以确认下用途
自己办公用的做管理费用
84784973
2020 05/11 14:24
可以明确是今后是要投放到市场用的,但现阶段是属于研发阶段
郭老师
2020 05/11 14:28
那你做到库存商品里面的。
84784973
2020 05/11 14:34
如果日后不在发生呢,需要调账嘛
郭老师
2020 05/11 14:46
你好
需要调整的,
84784973
2020 05/11 15:04
调整的分录是
郭老师
2020 05/11 15:10
之前的分录不变,金额是负数。
84784973
2020 05/11 15:11
变负,但不要改分录?调整到办公费?
郭老师
2020 05/11 15:14
之前借研发支出贷库存商品,现在借研发支出负数,贷库存商品负数
郭老师
2020 05/11 15:14
如果自己办公室用了,借管理费用贷,应付帐款多,这个就可以。
借应付账款贷库存商品。