问题已解决

请问老师,我去年申报增值税时,误把简易计税项目的一张2000税额的专票认证抵扣了销项,现在要怎么处理,可以在现在申报的时候进项转出同样金额的进项吗

84785019| 提问时间:2020 05/12 11:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
去年你是怎么申报的?
2020 05/12 11:23
84785019
2020 05/12 11:27
就是进项认证的时候认证了这张专票,申报时抵扣了销项税额
郭老师
2020 05/12 11:31
现在在附表二进项转出就可以。
84785019
2020 05/12 11:32
好的,谢谢老师
郭老师
2020 05/12 11:33
不用客气的。
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