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增税 在自行研发无形资产的过程中取得的增税发票(进项)怎么处理?是没有用么?

84785003| 提问时间:2020 05/12 22:22
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 在自行研发无形资产的过程中取得的增税发票(进项)可以抵扣进项税额
2020 05/12 22:25
84785003
2020 05/12 22:39
上述的增税怎么做分录啊?还有无形资产处置或出租的当月要计提摊销费用么?
84785003
2020 05/12 22:40
当月出售或出租方要计提摊销么
bamboo老师
2020 05/12 23:02
借 研发支出-费用化支出 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等
bamboo老师
2020 05/12 23:02
当月出售不要计提摊销 出租当月要计提摊销
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