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若A公司欠B公司货款,B公司也欠A公司货款,请问货款是自己做凭证抵消,还是账户把款打到对方账户合适

84784950| 提问时间:2020 05/13 10:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 直接做分录 冲抵即可 。 借应付账款贷应收账款
2020 05/13 10:38
84784950
2020 05/13 10:56
请问签三方协议,A欠B货款,B给A开发票,B把债权转让给C之后,是哪方给A开发票呢
meizi老师
2020 05/13 10:58
你好 你们还是正常开票 只是债务的应收应付转移了
84784950
2020 05/13 12:12
请问出口货物的时候有一张形式发票,那本公司还要开普通发票吗,什么时候开呢
meizi老师
2020 05/13 12:13
你好 你销售的话 会涉及开票的或者不开票报无票收入 看你们自己 发生纳税义务时间的时候
84784950
2020 05/13 12:43
请问业务招待费按发生额的60%扣除 2019年发生3000元业务招待费 1200元是要纳税调增的吗 可以不调吗,只有3000元
meizi老师
2020 05/13 12:46
你好 你们收入是多少 因为招待费会考虑不超过收入的千分之五 和发生额的60% 两者取小来扣除的
84784950
2020 05/13 12:49
年收入是28万
meizi老师
2020 05/13 12:50
你好 28*千分之五=1400 你发生额=3000*60%=1800 税前扣除是1400元 。 调整1600
84784950
2020 05/13 13:36
请问小微企业需要填业务招待费纳税调整的表吗,我没有找到
meizi老师
2020 05/13 13:39
你好 有一个 纳税调整明细表
84784950
2020 05/13 13:42
84784950
2020 05/13 13:43
我的发生额是2429.94 收入是283858.51 应该调增1010.65这个怎么填进去
meizi老师
2020 05/13 13:44
嗯 是的 有一个业务招待费支出的栏次
84784950
2020 05/13 13:50
小微企业要填业务招待费纳税调整吗
meizi老师
2020 05/13 13:54
你好 嗯是的 你超过了标准就要调增
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