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市政工程单位收到工程款50万,发票开出去50万,该怎么做分录
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速问速答你好!根据发票做分录:
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
2020 05/13 19:26
84785006
2020 05/13 19:30
错的吧,我们以前的会计这样做的,借银行存款,贷应收账款 还有老师这样给我教的 收到工程款,借;银行存款50万,贷;工程结算50万
确认收入,借;主营业务成本(50万不含税收入对应的成本),合同毛利(差额),贷;主营业务收入50万/(1+税率),应交税费—应交增值税50万/(1+税率)*税率
同时,借;工程结算50万,贷;合同成本(50万不含税收入对应的成本),合同毛利(差额)
蒋飞老师
2020 05/13 19:33
不用这么麻烦的,根据发票直接确认收入和销项税额就可以了
84785006
2020 05/13 19:37
问题是以前会计都入到应收账款里了,我从2020年1月份开始做账,但是她把1-3月份的账务已经报过税了。我做出来的账务和她做出了账务有几个数据对不上。怎么办
84785006
2020 05/13 19:38
还有老师说没有往来不太好,我该怎么操作
蒋飞老师
2020 05/13 19:46
建议:根据发票做分录:
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
同时按完工进度确认成本
借主营业务成本
贷工程施工
…这样一笔笔对应好。思路就清晰了。
84785006
2020 05/13 19:52
第二笔分录怎么写啊,第二笔分录把税金取掉的那个数据吗?
84785006
2020 05/13 19:57
借银行存款 500000
贷主营业务收入 458715.6
应交税费…应交增值税(销项税额)41284.4
同时按完工进度确认成本
借主营业务成本 458715.6
贷工程施工 458715.6
84785006
2020 05/13 19:59
对吗
蒋飞老师
2020 05/13 20:09
是的,思路是对的