问题已解决
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13 应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
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速问速答同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020 05/14 13:28
84785004
2020 05/14 13:35
月末转已交税金里,分录怎么写?
李雪婷老师
2020 05/14 19:00
同学你好
借:应交税费—应交增值税—已交税金
贷:应交税费—应交增值税—进项
84785004
2020 05/14 20:48
看不明白已交税金,借应交税费应交增值税已交税金贷记银行存款
李雪婷老师
2020 05/15 08:36
同学你好,如果已交税金在贷方,说明要缴纳,缴纳的时候分录是你写的那样,如果是借方,表示留底,有些企业也放在未交税金里,需要缴纳的时候再转已缴,两种都是可以的