问题已解决
我工厂有一部份产品需要外发到其它工厂加工这个流程的分录是怎么样做?不开税票的我理解为但是总觉得不对: 生产领料外发加工时: 借:生产成本 贷:原材料 外发加工回来 借:委托加工物资 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:银行存款
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答外发加工的时候,借委托加工物资贷原材料支付的加工费,借委托加工物资贷,银行存款收回来的成品,借库存商品贷委托加工物资。
2020 05/14 16:31
84785031
2020 05/15 08:03
老师,收回来的也是半成品呢?用哪个科目?
郭老师
2020 05/15 08:07
借生产成本贷委托加工物资
84785031
2020 05/15 08:12
支付加工费时:借委托加工物资 贷 银行存款 那这个委托加工物资期末余额是在贷方吗?如果说外发出去加工的月末还没回来的话,那月末委托加工物资余额有原材料的金额又有付加工费的金额?
郭老师
2020 05/15 08:16
委托加工物资贷银行存款
委托加工物资借方余额。
郭老师
2020 05/15 08:16
是的。
包含材料和加工费。
84785031
2020 05/15 08:19
噢,老师我明白了什么意思了,那我能不能分开两个科目做呢:比料 委托加工物资-材料 /加工费 ,这样我更容易区分开来
郭老师
2020 05/15 08:22
你好,二级科目,你可以自己设置的。
84785031
2020 05/15 08:23
好的,谢谢老师
郭老师
2020 05/15 08:24
不用客气的。