问题已解决
老师,19年收入开票后,成本发票未及时收到,当时暂估成本。借:主营成本,贷:应付账款-预提成本。现收到材料发票是不是红冲原凭证,按收到的发票入账吗?
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速问速答你好!是的没有差额可以这样处理
2020 05/14 16:35
84785043
2020 05/14 16:37
老师,如果有差额,要通过以前年度损益科目调整吗?
84785043
2020 05/14 16:38
老师,收到的材料发票是放在现在入账的凭证中,还是放在以前暂估成本的后面做附件
耿老师
2020 05/14 16:40
你好!是的,差额通过以前年度损益调整科目,放在今年调整凭证后边就可以