问题已解决

老师,请问事业单位合并成一个新单位,账务应该怎么处理

84785034| 提问时间:2020 05/14 18:34
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这新单位 用之前的数据作为期初重新建账处理的。
2020 05/14 18:41
84785034
2020 05/14 19:01
零余额上交后又下拨回来的分录咋写呀
陈诗晗老师
2020 05/14 19:05
你是年底还返?还是什么情况 上交
84785034
2020 05/14 19:08
就是10月份合并后原单位上交又拨到新单位了
陈诗晗老师
2020 05/14 19:09
上交 借 累计盈余 贷 存款 收到 借 存款 贷 财政收入
84785034
2020 05/15 09:08
老师 那预算会计怎么做
陈诗晗老师
2020 05/15 09:24
你这个不存在 资金收付 ,预算会计也不调整处理的
84785034
2020 05/15 11:34
不是涉及存款了
陈诗晗老师
2020 05/15 11:43
那你预算会计就不调整了的
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