问题已解决

老师,我们去年四季度的物业费,当时已付款:借:预付 贷:银行存款,费用已计提:借:管理费用 贷:预付账款,今年收到发票,是专票,该怎么做账?

84785006| 提问时间:2020 05/15 09:25
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2020 05/15 09:26
84785006
2020 05/15 09:58
老师,当时计提费用时,税费一块计提的,总共计提了1600元(含税),现在收到发票做账,费用这块需要冲减掉税费吗?
庄老师
2020 05/15 10:05
你好,是的,借应交税费一进项,借管理费用(负数)
84785006
2020 05/15 10:10
那就是跟预付科目没关系
庄老师
2020 05/15 12:05
你好,你当时做的科目是什么
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