问题已解决

请问,去年申报增值税,漏报了一部分收入,但是企业所得税和财务报表都正常,导致申报表的收入不一致。今年已经补报。那么,在去年的账要把漏报的部分计提税金吗?

84785000| 提问时间:2020 05/15 11:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,开了发票需要的。
2020 05/15 11:31
84785000
2020 05/15 11:33
就是因为发票不够,才没有申报。在20年已经开具,并且已经申报。我的意思要不要在19年计提增值税,还是在20年再计提?如果19年不计提,那么这部分收入没交税就很明显。要怎么处理。
84785000
2020 05/15 11:35
还有,19年的这部分没申报的收入税率应为3%,但在20年补开的发票,税率1%。要怎么搞呢?
郭老师
2020 05/15 11:36
一九年你做预收账款就可以开了发票,你再确认收入。
84785000
2020 05/15 11:43
但是我们的19年企业所得税和财务报表已经按正常收入报出去了呀
郭老师
2020 05/15 11:46
六年,你确认了收入,今年红冲借应收帐款负数贷以前年度损益调整负数,应交税费负数。
郭老师
2020 05/15 11:46
发票的,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。
84785000
2020 05/15 11:47
没看懂,麻烦帮我写下19年如何作凭证,20年如何作,谢谢
郭老师
2020 05/15 11:54
一九年借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
郭老师
2020 05/15 11:55
今年红冲借应收帐款负数贷以前年度损益调整负数,应交税费负数。 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。 20年的
84785000
2020 05/15 12:03
我的理解是,19年按全部收入计提增值税,20年调以前年度损益,把增值税冲掉。再按开票的税金重新计提,是不是这样?
郭老师
2020 05/15 12:04
是的,就是这样。
84785000
2020 05/15 12:06
19年的增值税申报表和企业所得税、财务报表收入金额不同,这个有没有关系?
郭老师
2020 05/15 12:07
有问题 你在今年调整就可以。
84785000
2020 05/15 12:21
19年要是计提增值税的话,那收入的金额也变了,之前报的三张报表的都不同了。因为收入是价税合计入,我把税分离出来,损益都变了。如果19年不计提增值税,20年补上了,也可以吧?
郭老师
2020 05/15 12:28
安调整之后的做收入。
郭老师
2020 05/15 12:28
你的收入应该是增加。
郭老师
2020 05/15 12:29
原先是100和3 现在是103/1.01和103/1.01*1%
84785000
2020 05/15 13:17
财务报表季报本年累计数和年报数据不同也是正常的吧
郭老师
2020 05/15 13:20
最好一致,年报就是根据第四季度的来
84785000
2020 05/15 13:48
可以直接在申报系统上更正第四季度的财报,增值税和企业所得税报表吗?
郭老师
2020 05/15 13:51
财务报表的你去电子税务局 我要办税 更正申报看下 其他的不可以
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