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老师,专项应付款挂账,付人工费怎么处理,计提时,借专项应付款 贷其他应付款 借主营业务成本-人工费 代应付职工薪酬,这样处理对吗

84785011| 提问时间:2020 05/15 15:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不应该这么做的,借应付职工薪酬贷银行存款就可以,这个是支付的分录。
2020 05/15 15:53
84785011
2020 05/15 16:00
老师,支付不是我们支付是财政直接支付
郭老师
2020 05/15 16:03
解益应付职工薪酬贷其他应付款, 借其他应付款贷专项应付款
84785011
2020 05/15 16:04
财政付款的时候该怎么处理
郭老师
2020 05/15 16:07
借应付职工薪酬贷其他应付款。
84785011
2020 05/15 16:12
老师,专项应付款怎么处理呢?
郭老师
2020 05/15 16:13
紧接着做一个借其他应付款贷专项应付款吗?
84785011
2020 05/15 16:16
老师,如果材料费用又该如何处理
郭老师
2020 05/15 16:25
借原材料贷其他应付款。
84785011
2020 05/15 16:28
谢谢老师
郭老师
2020 05/15 16:35
不用客气的。
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