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老师,员工聚餐我直接做的是借:管理费用一福利费,贷:现金。还是也要过应付职工薪酬一福利费吗?

84785018| 提问时间:2020 05/15 21:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要通过应付职工薪酬——福利费科目计提,然后再做支付分录
2020 05/15 21:45
84785018
2020 05/15 21:47
老师,在做汇算清缴时发现,因我做账时员工聚餐时我直接借:管理费用一福利费,贷:现金。没过应付职工薪酬这样的话我在填表职工薪酬的福利费要填应付职工薪酬一福利费,还是管理费用一福利费?
邹老师
2020 05/15 21:53
你好,在做汇算清缴时职工薪酬的福利费是管理费用一福利费借方发生额
84785018
2020 05/15 21:59
老师,因我这笔费用没有计提,我汇算时填的工资及福利费相加大于应付职工薪酬总额,这个不用调账,只用表上填了就可以了是吗?
邹老师
2020 05/15 22:01
你好,是的,填表的时候加上就可以了
84785018
2020 05/15 22:10
老师,这种聚餐的费用不用交个税是吗?无法量化到个
邹老师
2020 05/15 23:38
你好,应当按一定标准分配到个人所得,计算缴纳个人所得税的
84785018
2020 05/15 23:41
我没有缴纳个税,之前看网上讲不用缴,有相关文件吗?
84785018
2020 05/16 00:15
集体费也要交个税?
邹老师
2020 05/16 09:45
你好,你可以去看一下我国个人所得税对职工福利方面的规定
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